
2016年11、12月都是做的零申報(bào),今天開了張發(fā)票,那之前收到的發(fā)票(10月的招待費(fèi),11月的稅款設(shè)備),能用來做費(fèi)用支出減少利潤嗎?
答: 你好,按規(guī)定是不可以的
老師,公司支出2000費(fèi)用。招待費(fèi),沒有票能做費(fèi)用,招待費(fèi)嗎
答: 你好,會(huì)計(jì)上可以做費(fèi)用處理,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
研發(fā)部招待其他公司的工程師費(fèi)用,是計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—某某項(xiàng)目—其他費(fèi)用—招待費(fèi)嗎
答: 你好,不需要設(shè)置5級(jí)科目的,業(yè)務(wù)費(fèi)可以記入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—某某項(xiàng)目—其他費(fèi)用


高山清風(fēng) 追問
2017-01-17 13:38
鄒老師 解答
2017-01-17 13:35
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2017-01-17 13:37
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2017-01-17 13:46