
是做電商的,請技術(shù)團隊開發(fā)APP,現(xiàn)在付第一階段的錢,只收到了40000的普票,剩余的下個月給,分錄這樣寫 預(yù)付賬款90000,管理費用辦公費40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000, 等下個月收到剩余票后借 待攤費用90000 貸預(yù)付賬款90000 借管理費用辦公費90000 貸待攤費用90000 你看這樣有什么問題
答: 您好,這樣處理不妥當(dāng)。APP應(yīng)按無形資產(chǎn)核算,應(yīng)計入研發(fā)支出。完工后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
老師,公司上個月購買辦公軟件,未收到票計入預(yù)付賬款。這個月收到發(fā)票,會計分錄是否為借管理費用-辦公費,貸預(yù)付賬款?
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們單位辦公室是租的,交租金是交一年的,每個月需要分?jǐn)?,我做借管理費用-待攤費貸預(yù)付賬款對嗎
答: 你好,對的是的,是這么做的。
辦公室交物業(yè)5到8月份空調(diào)費共2000元。借:預(yù)付賬款2000元貸:存款存款2000元。借:管理費用2000元,貸:預(yù)付賬款2000。一次性都能進費用嗎?
提前繳納1到7月的辦公室租金,是記預(yù)付賬款里面嗎,怎么轉(zhuǎn)為管理費用,按每個月分?jǐn)偠嗌儆涃~嗎
你好,企業(yè)付的釘釘年費9800元,那么是一次性計入管理費用-辦公費,還是先計入預(yù)付賬款,然后每個月分?jǐn)傆嬋胭M用呢


駱文佳 追問
2017-01-17 15:41
笑笑老師 解答
2017-01-17 14:53
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2017-01-17 15:13
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2017-01-17 15:46