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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-01-17 15:04

我們?nèi)诤孟?00000左右,第二階段付100000,第三階段付70000,你能寫個全的分錄給我參考嗎,要怎么做才好,因為我在學(xué)堂也問過其他老師,其他老師就說按上面的來

駱文佳 追問

2017-01-17 15:41

APP不轉(zhuǎn)手,自己用,分錄要怎樣才能連到一起, 預(yù)付賬款90000,研發(fā)支出40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000, 等下個月收到剩余票后借 待攤費用90000 貸預(yù)付賬款90000 借研發(fā)支出90000 貸待攤費用90000 ,無形資產(chǎn)這個科目在什么時候加進去,那前面的攤銷分錄是不是不合適寫了

笑笑老師 解答

2017-01-17 14:53

您好,這樣處理不妥當(dāng)。APP應(yīng)按無形資產(chǎn)核算,應(yīng)計入研發(fā)支出。完工后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。

笑笑老師 解答

2017-01-17 15:13

您好,只是把管理費用辦公費換成研發(fā)支出就可以了。30W的APP記入無形資產(chǎn)核算,您想想,要是當(dāng)您計入費用了,到時把這個APP轉(zhuǎn)手了,您怎么核算?

笑笑老師 解答

2017-01-17 15:46

您好,我只是打個比方,這個入無形資產(chǎn)。入費用 ,說不定,稅務(wù)局還讓您調(diào)賬。收到發(fā)票,再借研發(fā)支出,貸記預(yù)付賬款啊。

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您好,這樣處理不妥當(dāng)。APP應(yīng)按無形資產(chǎn)核算,應(yīng)計入研發(fā)支出。完工后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
2017-01-17 14:53:10
你好,是的,可以這樣處理的,
2020-07-05 11:15:34
管理費用辦公費。。
2018-10-08 09:14:29
你好,對的是的,是這么做的。
2022-03-07 14:50:28
管理費用開辦費。。。。。。。。。
2015-11-19 16:26:56
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