你好,我們公司的食堂是外包出去的,合同上約定了操 問
你好,可以得,我們做成本 答
公司代收到一個客戶的押金款代付給另一家公司要 問
收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 代付,做相反分錄 答
老師投資性房地產(chǎn)租金與折舊不同步怎們記賬(如租 問
同學(xué),你好 那你租金收入,就要按照月份確定 答
老師,我現(xiàn)在所在部門就是研發(fā)部門,科研助理崗位,像 問
是的,那個要問項目管理人員 答
老師,請問一下,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除勾選以前年度的發(fā)票, 問
同學(xué)你好,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除屬于增值稅進項稅的抵扣范疇,以前年度未抵扣的加計稅額,在本年度勾選抵扣時,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整以前年度的成本和所得稅,同時確認當期可抵扣的進項稅額。 另外:僅針對 “用于生產(chǎn)銷售或委托加工 13% 稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品”,其加計扣除率為 1%(即總扣除率 10%);若用于其他用途(如直接銷售),加計扣除不適用。 答

發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
答: 您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
職工福利費是直接借:管理費用~福利費貸銀行存款或現(xiàn)金,還是借:管理費用~福利費 貸應(yīng)付職工薪酬~福利,發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬~福利費 貸:銀行存款或現(xiàn)金
答: 企業(yè)計提福利費的會計分錄為: (1)發(fā)生福利費支出時 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:本年利潤 貸:管理費用-福利費


學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-11-05 10:20
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2021-11-05 10:25
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2021-11-05 10:29
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2021-11-05 10:36
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學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-11-05 12:06
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2021-11-05 12:14