
12月份申報11月份增值稅時稅務局要讓納稅,就在未開發(fā)票銷售額那欄填了數(shù)字繳了增值稅,這部分增值稅賬務要處理在哪個月份里?且12月份的時候又把11月份未開銷售發(fā)票的金額已經(jīng)開出去了,這筆賬該怎么寫會計分錄?
答: 在11月做賬務處理,在12月紅字沖11月分錄,再做,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收人 應交稅費
貿(mào)易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會計分錄?開票時會計分錄?開票的當時繳納的稅款會計分錄?開票后收到貨款時會計分錄?自己開的勞務費的增值稅普通發(fā)票,開票時會計分錄?收到錢時的會計分錄?如果先收到錢后收到票呢?
答: 開票就做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行,自己開發(fā)票做借應收/預收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款,要是之前合作掛應收那現(xiàn)在還是做應收
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去稅務局發(fā)票交的增值稅怎么寫會計分錄
答: 你好,請問你們是小規(guī)模納稅人還是一般?

