
老師10月份開了紅字信息表,收到負數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
答: 你好,按照原藍字發(fā)票的分錄做紅字金額的分錄,其中進項稅額改成貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報表填進項稅額轉(zhuǎn)出
老師10月份開了紅字信息表,收到負數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
答: 同學(xué)你好,借,庫存商品,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負數(shù)。 增值稅申報這個填寫到進項轉(zhuǎn)出里。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月有開紅字信息表和負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表怎么填
答: 同學(xué)你好,開紅字信息表的,并沒有開紅字發(fā)票的,不算,有開紅字發(fā)票的才算,而且這個你在開票系統(tǒng)里面可以導(dǎo)出來這個月開票的金額是多少,稅額是多少,是有個統(tǒng)計表的

