
減免增值稅普通發(fā)票,銷項金額30000元,稅額0,請問分錄?
答: 這個你開發(fā)票是開免稅還是開啥,開免稅就借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有稅額分錄
一般納稅人企業(yè),當(dāng)月銷項是增值稅普通發(fā)票,進(jìn)賬是專用發(fā)票,這個增值稅普通發(fā)票可以做銷項嗎?銷項不是應(yīng)該得是增值稅普通專用發(fā)票嗎?
答: 你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計入銷項稅額的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有增值稅普通發(fā)票銷項,發(fā)票標(biāo)多少稅額,我的就交多少稅?那增值稅普通發(fā)票進(jìn)項稅額怎么做帳務(wù)處理呢?
答: 您好!普通發(fā)票的進(jìn)項不用單獨(dú)做賬。比如你買100塊錢的材料,17塊的進(jìn)項,但是是取得普通發(fā)票。那你就直接借:原材料100+17 貸:現(xiàn)金117,不用單獨(dú)處理普通發(fā)票的進(jìn)項

