
稅金計提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會計分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費/未交增值稅
答: 需要按上面那個步驟做,財會2016.22
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
到月末計提應(yīng)交稅金時應(yīng)該怎樣做分錄啊計算轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費_銷項 貸:應(yīng)交稅費_進項 應(yīng)交稅費__轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費__轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費___未交增值稅預(yù)繳稅款: 借 應(yīng)交稅費___已交稅
答: 你好,你的具體問題是?

