老師,假如12月本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本800萬(wàn),其中包括了暫 問(wèn)
那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī),是在當(dāng)月的 問(wèn)
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪 問(wèn)
那個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅 問(wèn)
你好,按買賣就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說(shuō)金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì),公司一直沒(méi)有水電燃的 問(wèn)
可實(shí)話實(shí)說(shuō)的,看稅局怎么回復(fù) 答

一直沒(méi)有給股東工資,但每月都有計(jì)提,年底時(shí)這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?
答: 同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒(méi)有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
我看之前會(huì)計(jì)做的賬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒(méi)有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)付職工薪酬,個(gè)人社保部分用其他應(yīng)款還是其他應(yīng)付款科目?謝謝
答: 您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。


潘琦玉 追問(wèn)
2021-11-09 10:24
郭老師 解答
2021-11-09 10:25
潘琦玉 追問(wèn)
2021-11-09 10:26
郭老師 解答
2021-11-09 10:27
郭老師 解答
2021-11-09 10:27
潘琦玉 追問(wèn)
2021-11-09 10:28
郭老師 解答
2021-11-09 10:28