亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-09 10:59

同學你好
1;
借,應收賬款120000
借,銀行存款400000
貸,主營業(yè)務收入520000
2;
借,銀行存款
貸,應收賬款
3;
借,管理費用
貸,銀行存款
4;
借,預付賬款
貸,庫存現金

借,財務費用2000
借,應付利息4000
貸,銀行存款
6;
借,應收賬款
貸,主營業(yè)務收入
7
借,銀行存款
貸,預收賬款
8
借,預收賬款
貸,主營業(yè)務收入
9
借,管理費用
貸,應付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 1; 借,應收賬款120000 借,銀行存款400000 貸,主營業(yè)務收入520000 2; 借,銀行存款 貸,應收賬款 3; 借,管理費用 貸,銀行存款 4; 借,預付賬款 貸,庫存現金 5 借,財務費用2000 借,應付利息4000 貸,銀行存款 6; 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 7 借,銀行存款 貸,預收賬款 8 借,預收賬款 貸,主營業(yè)務收入 9 借,管理費用 貸,應付賬款
2021-11-09 10:59:37
你好同學,需要先記入現金,然后存入銀行時再增加銀行存款,減少庫存現金
2022-11-08 17:01:51
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣結轉
2019-08-21 18:25:01
你好!,銷售的時候應該是借應收賬款。貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅
2019-05-27 16:15:00
你好,根據題意做如下解答:
2021-06-17 15:09:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...