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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-09 11:03

你好,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

郭老師 解答

2021-11-09 11:03

然后在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄,填寫正數(shù)

愛學(xué)習(xí)的人兒 追問

2021-11-09 11:08

是在附表一中,第5-6列填寫負數(shù) 1-2列填寫正數(shù)對嗎?比如 這個月開了50萬 其中有10萬是沖抵之前的無票申報 就是5列-10 第1列填40 對嗎

郭老師 解答

2021-11-09 11:11

對的是的,是這么做的。

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你好,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-11-09 11:03:42
你可以開票給他的
2019-05-16 13:36:46
您好: 賬務(wù)上沖銷上月的收入,重做收入。 報稅時按正常報稅,無票收入填負數(shù)即可。
2017-10-20 11:41:18
1、首先,根據(jù)客戶的要求,將票據(jù)審核合格后,準(zhǔn)備開具發(fā)票; 2、申報增值稅時,可以采用“有票改計”的方式進行申報。首先,在稅控軟件上核定原有的無票收入,并增加新發(fā)票收入; 3、然后,在累計銷項應(yīng)稅額、累計進項應(yīng)稅額中,減去原有的無票收入,增加新發(fā)票收入; 4、最后,在增值稅申報表里,將無票收入申報為“零元整”,并開具發(fā)票內(nèi)容相應(yīng)變更,以確認收入的正確性; 此外,若是客戶要求報銷時不報稅,則需要采取“有票改無票”的方式,在稅控服務(wù)系統(tǒng)中將有票收入改成無票收入,以便最終申報“零元整”。 拓展知識:為了更好的管理增值稅,有些企業(yè)采用了稅控軟件,通過稅控軟件可以快速準(zhǔn)確的進行增值稅管理,甚至可以進行全程記錄,快速準(zhǔn)確地查詢稅務(wù)信息,以提高企業(yè)的稅務(wù)管理水平。
2023-03-01 18:30:47
現(xiàn)在開發(fā)票了,把前期這部分已繳納過增值稅的部分填入無票收入,填負數(shù)即可
2020-07-10 15:12:38
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