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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-11-10 13:00

你好,如果你是一般納稅人的話,你看下所屬期是十月份嗎?預(yù)繳的如果是的話,在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:04

外地預(yù)繳所屬期選的9月,開票是10月

郭老師 解答

2021-11-10 13:09

你好,可是這個(gè)月申報(bào)的是十月份的,你試一下能申報(bào)成功嗎?

微信用戶 追問

2021-11-10 13:13

按照你說的填了后就出現(xiàn)這種情況

郭老師 解答

2021-11-10 13:19

截圖主表和附表四

微信用戶 追問

2021-11-10 13:35

老師你看,主表和附表都是收到填上去的

郭老師 解答

2021-11-10 13:40

不繳主表28欄不要填寫。

郭老師 解答

2021-11-10 13:40

還有,我告訴你,當(dāng)時(shí)附表四的實(shí)際抵扣金額需要填寫,你也沒填寫。不交稅,實(shí)際抵扣金額也不需要填寫。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:41

不填也出現(xiàn)了這種提示老師

微信用戶 追問

2021-11-10 13:43

我附表四沒有填本期實(shí)際低減金額

郭老師 解答

2021-11-10 13:45

稅務(wù)局修改,因?yàn)槟悻F(xiàn)在申報(bào)的是十月份的所屬期,系統(tǒng)判斷你們十月所屬期內(nèi)沒有預(yù)交,你預(yù)交的是九月份,應(yīng)該去修改上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:48

你的意思是更正9月報(bào)表嗎?

郭老師 解答

2021-11-10 13:48

好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

微信用戶 追問

2021-11-10 13:59

老師,填表還是和剛剛填一樣,只填附表四發(fā)生額,不填實(shí)際抵扣金額,主表28欄也不填嗎?

郭老師 解答

2021-11-10 13:59

對的是的,是這么做的。

微信用戶 追問

2021-11-10 14:01

那10月份申報(bào)為什么沒有顯示上期留底的金額

郭老師 解答

2021-11-10 14:02

你好,他不會(huì)在留底里面體現(xiàn)的,他應(yīng)該在你的附表四期初里面才體現(xiàn)。

微信用戶 追問

2021-11-10 14:04

也沒有老師

郭老師 解答

2021-11-10 14:10

沒有的話,找你稅務(wù)局那邊兒或者是你看下提出自己能手動(dòng)填寫嗎?沒有的話去稅務(wù)局申報(bào)抵扣。

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你好,如果你是一般納稅人的話,你看下所屬期是十月份嗎?預(yù)繳的如果是的話,在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
2021-11-10 13:00:27
你好異地預(yù)交的去預(yù)交稅局打印
2020-05-29 15:14:43
你好!不用交稅,自然是沒有的
2017-11-13 11:01:29
不用提交資料的。
2017-08-07 15:05:51
預(yù)繳稅款,是以取得完稅證明為證據(jù)。完稅證明,是企業(yè)交稅后的憑證。
2020-11-26 10:59:03
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