
應(yīng)交所得稅,年初余額在借方并且為負(fù)數(shù),上年度未計(jì)提,小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。應(yīng)該用什么科目代替,分錄怎么做?匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的金額,需要計(jì)提嗎,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi) , ,
老師,我司有個(gè) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交所得稅,但是前幾年都是虧損的,實(shí)際上是不用補(bǔ)交稅款,請問這種情況分錄怎么做呢?
答: 借應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款以前年度損益調(diào)整在哪個(gè)科目反應(yīng)
答: 以前年度損益調(diào)整還要轉(zhuǎn)入本年利潤
老師,請問以前年度少計(jì)提的折舊,在以前年度損益調(diào)整的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的以后會不會影響所得稅?需要用以前年度損益調(diào)整應(yīng)交所得稅嗎?
請問,去年多計(jì)提了費(fèi)用,今年用以前年度損益調(diào)整做了調(diào)整,那這部分費(fèi)用該怎么做企業(yè)所得稅調(diào)整呢?是不是需要繳納滯納金?
老師,您好!我交的企業(yè)所得稅大于計(jì)提的時(shí)候,我要怎么做分錄呀?那我是不是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整

