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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-22 11:51

買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及支付技術(shù)維護(hù)費: 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
 貸:銀行存款 
轉(zhuǎn)出未交增值稅: 
 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
抵減應(yīng)納增值稅: 
 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
希望能幫助到您!

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相關(guān)問題討論
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
是的 不包含了,減去減免的再結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以
2019-12-07 18:38:22
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候直接也把減免的稅款轉(zhuǎn)過去,到最后減少了未交增值稅這個科目就行了
2019-12-07 18:21:16
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
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