
稅控設(shè)備維護(hù)費抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330借:管理費用 -330借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣嗎?
答: 你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
稅控設(shè)備維護(hù)費借管理費用 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅 貸 管理費用 老師這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 這個還用結(jié)轉(zhuǎn)么,
答: 你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
郭老師您好,請問您,購買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費480是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
答: 你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候直接也把減免的稅款轉(zhuǎn)過去,到最后減少了未交增值稅這個科目就行了

