
老師下午好!請問我們公司之前的水電費雜費都一直是老板私付款,一直都是掛“其他應(yīng)付款”科目,現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目數(shù)額太大,在清理賬款,上月已通過公戶付這些雜費了,之前的賬務(wù)處理是,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在已公付,可是票款不一致,老師我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸銀行存款做這個。 票不一致是什么意思?
上月預(yù)提的水電費(款已付,票未到)金額一致 借:管理費用--水電費 貸:預(yù)提費用本月要沖銷全部分錄嗎?再做一筆新分錄?還是直接:借:預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)付款 ??
答: 意思是本月發(fā)票已經(jīng)到了?就是借:預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
水電費是記其他應(yīng)付款還是管理費用?
答: 都有可能。 如果之前已經(jīng)確認費用,而掛應(yīng)付。則 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 如果之前沒有確認 借:管理費用 貸:銀行存款


郭老師 解答
2021-11-11 15:27