
公司還在籌建期,是一般納稅人,員工報銷的時候,電話費開了專用發(fā)票,鼠標(biāo)等電腦配件是開了普通發(fā)票,那做帳的時候可以放在一起嗎?比如電腦配件200,電話費不含稅金額是198,稅額是12元,那做分錄可以做 管理費用-開辦費 398 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 12 嗎?
答: 你好,可以的 是的
請問老師報銷的差旅費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢?普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了,是辦公費,分錄咋做呢?借:管理費用-辦公費(不含稅金額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅貸:銀行存款或現(xiàn)金(這是含稅的吧)
答: 報銷單寫價稅合計的 是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
首次購入稅控系統(tǒng)專用設(shè)備—稅費一般納稅人借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價+稅】貸:管理費用小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅【價+稅】貸:管理費用老師,分錄這樣理解是不是對的
答: 不按你這個截圖做了,一般納稅人 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價%2B稅】 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅【價%2B稅】 貸:管理費用 是這么做,實務(wù)中是這樣,不過做借管理費用 負(fù)數(shù),不做貸方,貸方會增加本年累計數(shù)


鄒老師 解答
2017-01-23 09:28