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老師您好,如果合同中約定采購款不含稅金額20000,稅額200,但只需要支付20000,稅款部分作為價格優(yōu)惠不要了,那銷售方開出的20200還可以正常抵扣嗎,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
這個發(fā)票可以安出差9%來抵扣還是按發(fā)票6%的來抵扣,如果安9% ,我是用含稅金額還是不含稅金額來安9%來算
方案一,不含稅貨款20萬,付稅金2萬,開票20萬,方案二,付款20萬,開票20萬,扣除稅金抵貨款178000,哪種開票方案對于購貨方更合適

