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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-01-24 10:32

但是這種預(yù)收或者預(yù)付年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

NAN 追問

2017-01-24 10:36

不是,我的意思是:這90000元開票給對方60000元,剩下的不需要開票。那剩下的30000元當時可以掛應(yīng)收,年底呢,怎么做會計分錄?怎么入賬?

袁老師 解答

2017-01-24 10:30

不一定,收入和收款可以不一致,可以存在預(yù)收或預(yù)付

袁老師 解答

2017-01-24 10:33

根據(jù)軟件開發(fā)進度結(jié)轉(zhuǎn)收入

袁老師 解答

2017-01-24 10:37

可以一直掛那里

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相關(guān)問題討論
不一定,收入和收款可以不一致,可以存在預(yù)收或預(yù)付
2017-01-24 10:30:06
你好,什么原因不一致?四舍五入的差異嗎?
2022-09-29 17:31:18
你好,他們最后一個月的銀行存款賬戶余額應(yīng)當與你單位對賬單余額是一致的
2019-09-19 15:12:14
借:銀行存款貸:待處理財產(chǎn)損益
2017-09-26 16:09:10
您好,建議按實際收款進行調(diào)整處理,因為對公賬戶是檢查重點,如果賬面余額與銀行對賬單不能一致的話,很容易被發(fā)現(xiàn)的。
2017-09-28 23:49:54
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