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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-25 14:35

計(jì)提工資分錄:借:管理費(fèi)用 -工資    貸:應(yīng)付工資-職工薪酬     發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付工資  -職工薪酬  貸:應(yīng)交稅金-個(gè)稅    其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)   銀行存款        ,是這樣嗎?計(jì)提工資時(shí)不用同時(shí)做社保,個(gè)稅的賬務(wù)處理,等發(fā)放工資時(shí)再做,對(duì)嗎?

吳月柳 解答

2017-01-25 14:30

你好,個(gè)人部分不用計(jì)提,如果是先繳社保后扣回用其他應(yīng)收款,先扣后繳用其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬酬是計(jì)提公司部分

吳月柳 解答

2017-01-25 14:38

對(duì)的

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同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個(gè)收據(jù),后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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