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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-14 13:10

購進 借;庫存商品 商品進銷差價 貸;銀行存款等科目
結轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 商品進銷差價

雪兒 追問

2021-11-14 13:57

藥品入庫了,但是沒有付款怎么做分錄

易 老師 解答

2021-11-14 14:01

上面的銀行存款改為應付賬款即可

雪兒 追問

2021-11-14 14:02

但是應付賬款沒有那么多呀

雪兒 追問

2021-11-14 14:03

應付賬款付的只是進價,多出來的進銷差價呢

易 老師 解答

2021-11-14 14:06

還是在上面的呀,銀行存款換應付都是真金白銀的

雪兒 追問

2021-11-14 14:17

進回來的進價是1000,但是藥房的庫存金額是1150,這里的150的差價怎么做

易 老師 解答

2021-11-14 14:21

借;庫存商品 1150貸;商品進銷差價150 應付賬款1000

雪兒 追問

2021-11-14 16:01

這個進銷差價做那個一級科目下面呢

易 老師 解答

2021-11-14 16:04

這就是一級科目的

雪兒 追問

2021-11-14 16:55

沒有這個一級科目哦

雪兒 追問

2021-11-14 16:56

是設置在資產(chǎn)的庫存里面嗎

雪兒 追問

2021-11-14 17:02

結轉(zhuǎn)成本的時候又怎么做分錄呢

雪兒 追問

2021-11-14 17:04

收到售出藥品的分錄怎么做

易 老師 解答

2021-11-14 17:10

因時間關系您的題請另行提問以便系統(tǒng)考核時效

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購進 借;庫存商品 商品進銷差價 貸;銀行存款等科目 結轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 商品進銷差價
2021-11-14 13:10:06
同學,你好,你這個應該有題了吧,
2021-11-18 16:13:06
報批前, 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損益 報批后, 1)屬于應支付給有關人員或單位的, 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:其他應付款 2)無法查明原因的, 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用
2020-04-09 13:15:11
同學你好 分別登記就可以了
2022-08-18 13:45:21
你好,庫存現(xiàn)金實存金額大于賬面余額,應當按盤盈處理 庫存現(xiàn)金繳存銀行賬戶后,登記現(xiàn)金日記賬貸方
2020-05-20 11:14:35
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