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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-14 13:31

你這個分錄沒有編平,借方是正數(shù)234720元,貸方也是正數(shù)234720元,才能編平。不然憑證發(fā)票保存

胡筱瀟 追問

2021-11-14 13:37

兩個都是借方,一正一負

江老師 解答

2021-11-14 13:41

編制此筆分錄沒有任何意義,你看,同樣的科目、一正一負,直接是抵銷處理。

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你這個分錄沒有編平,借方是正數(shù)234720元,貸方也是正數(shù)234720元,才能編平。不然憑證發(fā)票保存
2021-11-14 13:31:42
你好,計提了工會經(jīng)費,繳納的時候把分錄做錯了,借管理費用了,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2021-04-11 12:08:31
你好不用按照部分計提,直接計入管理費用就可
2022-03-10 13:55:41
返還時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
2020-05-11 10:27:24
你好,需要計提的 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目
2017-11-09 17:11:23
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