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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-15 12:02

你好; 你是不是要修改采集信息 。  你電子稅務(wù)局    里面去修改采集信息就行了。    電子稅務(wù)局 點(diǎn)擊我要辦稅找到左側(cè)的房產(chǎn)稅土地使用稅申報(bào)--點(diǎn)擊房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集  下面有變更按鈕里面去改

?瀅 瀅 追問(wèn)

2021-11-15 12:52

老師,不變更,我要報(bào)稅,還是原來(lái)的那5條信息要報(bào)稅,結(jié)果我點(diǎn)進(jìn)去只有稅源明細(xì),找不到地方申報(bào)

meizi老師 解答

2021-11-15 13:18

你好;   去行為稅合并申報(bào)表里面去勾選土地使用稅 先去采集后在去報(bào)   

?瀅 瀅 追問(wèn)

2021-11-15 13:37

還是要重新采集嘛

meizi老師 解答

2021-11-15 13:40

你好; 是的。  今年是在這個(gè)行為稅里面去報(bào)了 。 你先采集去 報(bào) 

?瀅 瀅 追問(wèn)

2021-11-15 13:44

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-11-15 13:45

沒(méi)事的; 希望能幫到你

?瀅 瀅 追問(wèn)

2021-11-15 13:45

老師老師,重新采集,意思是我要重新新增一遍嗎?

meizi老師 解答

2021-11-15 13:45

你好; 是的。  勾選這個(gè)稅種 去采集 ; 

?瀅 瀅 追問(wèn)

2021-11-15 13:54

好,感謝老師的幫助

meizi老師 解答

2021-11-15 13:55

沒(méi)事的; 先去操作下看看 。 今天最后一天盡快去處理 

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你好; 你是不是要修改采集信息 。 你電子稅務(wù)局 里面去修改采集信息就行了。 電子稅務(wù)局 點(diǎn)擊我要辦稅找到左側(cè)的房產(chǎn)稅土地使用稅申報(bào)--點(diǎn)擊房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集 下面有變更按鈕里面去改
2021-11-15 12:02:00
C城鎮(zhèn)土地使用稅的開征區(qū)域包括城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū),其中城市包括市區(qū)和郊區(qū),農(nóng)村不在開征區(qū)域范圍內(nèi),A選項(xiàng)不正確。納稅單位無(wú)償使用免稅單位的土地,納稅單位照章繳納城鎮(zhèn)土地使用稅;免稅單位無(wú)償使用納稅單位的土地,免征城鎮(zhèn)土地使用稅,B選項(xiàng)不正確。土地使用權(quán)未確定或權(quán)屬糾紛未解決的,由土地的實(shí)際使用人繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,D選項(xiàng)不正確。
2024-05-10 17:49:43
C 城鎮(zhèn)土地使用稅的開征區(qū)域包括城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū),其中城市包括市區(qū)和郊區(qū),農(nóng)村不在開征區(qū)域范圍內(nèi),A選項(xiàng)不正確。納稅單位無(wú)償使用免稅單位的土地,納稅單位照章繳納城鎮(zhèn)土地使用稅;免稅單位無(wú)償使用納稅單位的土地,免征城鎮(zhèn)土地使用稅,B選項(xiàng)不正確。土地使用權(quán)未確定或權(quán)屬糾紛未解決的,由土地的實(shí)際使用人繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,D選項(xiàng)不正確。
2024-05-25 22:53:45
是一回事的,去稅局做項(xiàng)目登記,申報(bào)繳納即可
2017-10-19 14:55:31
你好,這是稅法的規(guī)定??赡芸紤]到價(jià)格不好確定吧。
2022-04-13 17:17:06
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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