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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-16 13:29

這個需要開紅字發(fā)票,如果你們單位是銷售方借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。

郭老師 解答

2021-11-16 13:29

你們單位是購買方的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-11-16 13:32

不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

郭老師 解答

2021-11-16 13:32

購買方根據(jù)紅沖之后的來結(jié)轉(zhuǎn)成本。

郭老師 解答

2021-11-16 13:33

他減少了庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,就應(yīng)該按銷售折讓之后的來結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-11-16 13:40

如果還沒賣呢?就不用沖回了吧?

郭老師 解答

2021-11-16 13:41

對的是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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銷售折扣就是現(xiàn)金折扣的意思。實現(xiàn)銷售的時候, 借:應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 收款的時候, 借:銀行存款,財務(wù)費用, 貸:應(yīng)收賬款。
2021-03-23 23:23:01
你好,按照當期的收入做會計分錄
2020-01-13 13:36:53
你好,返利沖減收入的
2019-11-02 17:26:10
你好! 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
2019-09-28 19:37:10
借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2019-01-09 09:18:36
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