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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-04 12:04

老師我是先做了收入賬的,我做的是借:庫存現(xiàn)金100  貸:主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品   100,成本也做了的,借:主營業(yè)務(wù)成本-庫存商品60貸:庫存商品60,老帥請問我的分錄要怎么做呢。

袁老師 解答

2017-02-04 11:48

借:庫存商品60,銷售費用20,貸:現(xiàn)金80

袁老師 解答

2017-02-04 12:18

借:庫存現(xiàn)金-80 貸:主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品 -80,借:主營業(yè)務(wù)成本-庫存商品-60借::庫存商品60,

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借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-04-05 17:06:01
借:庫存商品60,銷售費用20,貸:現(xiàn)金80
2017-02-04 11:48:20
借;庫存商品 貸;待處理財產(chǎn)損益
2017-01-17 15:25:36
你好!可以直接拿減庫存正價設(shè)備成本
2016-08-31 14:02:47
你好這個之前沒有做補(bǔ)上,借庫存商品 ,貸應(yīng)付賬款,實際這個庫存商品 你之前 是正確做期初么,那這個 借未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 ,這樣
2021-07-27 09:36:31
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