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然
于2017-02-05 09:44 發(fā)布 ??1120次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-02-05 09:45
你好,附表根據增值稅進項,銷項情況填寫,主表體現113.99的期末留抵稅額就是了
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#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
老師,增值稅申報表,進項稅額和銷項稅額是不是自己填的?
答: 你好,一般都會自動帶出來的,在附表1和附表·2里有的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
16年12月增值稅進項稅額大于銷項稅額113.99。在1月份的增值稅申報表中怎么填?主表中怎么填?附表中怎么填?
答: 你好,附表根據增值稅進項,銷項情況填寫,主表體現113.99的期末留抵稅額就是了
增值稅申報表 進項紅字發(fā)票的進項稅額怎么填?
討論
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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