
老師好,餐飲公司賬務處理,原材料暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫(本月購入);結轉本月銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料(發(fā)出的),這樣做 對嗎?謝謝老師
答: 您好 這樣賬務處理正確的
你好!麻煩問下原材料暫估入賬,記入生產成本,結轉產成品成本、主營業(yè)務成本后收到部分原材料專票,如何進行賬務處理?
答: 你好;? ? ?意思有差異金額嗎 ? 你看看有差異金額嗎。 看是否調整成本? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估多了,已經領用轉庫存商品或者已經銷售出去轉成本,那么我收到發(fā)票第一種情況是沖銷生產成本還是庫存商品,第二種情況需要沖銷本月主營業(yè)務成本嗎?
答: 從原材料開始沖。 一直沖到主營業(yè)務成本。

