
老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份銷售收入多申報(bào)了,而且稅也繳納了,我現(xiàn)在該怎么處理?稅咋處理,賬目咋處理?謝謝老師了
答: 你好,去修改去年的申報(bào)表,做分錄借以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)收帳款
小規(guī)模納稅人每月銷售額不超過10萬免征增值稅,按季度申報(bào)銷售收入不超過30萬免征增值稅,如果一月銷售收入12萬二月銷售收入8萬,三月銷售收入9萬這樣的話在四月份申報(bào)時(shí)繳納增值稅嗎?#規(guī)模納稅人每月銷售額不超過10萬免征增值稅,按季度申報(bào)銷售收入不超過30萬免征增值稅,如果一月銷售收入12萬二月銷售收入8萬,三月銷售收入9萬這樣的話在四月份申報(bào)時(shí)繳納增值稅嗎?
答: 如果是按照季度申報(bào)的話,那就是這三個(gè)月沒有超過30萬,是免稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,本月銷售收入已發(fā)生,但未開票,如何記賬和申報(bào)呢
答: 同學(xué)你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

