老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開(kāi),貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開(kāi)普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開(kāi),沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開(kāi) 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒(méi)有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師,你好!我有好幾個(gè)月的水費(fèi)發(fā)票比較晚去拿,稅額那塊一直沒(méi)有入賬,可以幾個(gè)月的發(fā)票一起入賬,稅額沖銷之前的管理費(fèi)用-水電費(fèi)嗎?
答: 你好。你好,把沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
暫估本月水電費(fèi)記管理費(fèi)用-暫估水電費(fèi)嗎?還是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-水電費(fèi)?
答: 可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款暫估款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
水電費(fèi)當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生了,沒(méi)發(fā)票,當(dāng)月計(jì)入預(yù)付,收到發(fā)票的那個(gè)月才計(jì)入管理費(fèi)用,但是這個(gè)管理費(fèi)用是繳費(fèi)當(dāng)月的啊,怎么處理啊
答: 您好 實(shí)際發(fā)生當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬


遇東風(fēng) 追問(wèn)
2021-11-18 09:49
玲老師 解答
2021-11-18 09:52
遇東風(fēng) 追問(wèn)
2021-11-18 10:01
玲老師 解答
2021-11-18 10:11