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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-05 21:56

那我一月份的管理費(fèi)用673866.9,財(cái)務(wù)費(fèi)用308怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行,不用再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配?

方老師 解答

2017-02-05 20:48

一般每月的收入,成本,費(fèi)用類(lèi)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)每年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配。

方老師 解答

2017-02-05 22:07

借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,本年利潤(rùn)一般年底結(jié)轉(zhuǎn)。

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