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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-18 14:22

你好;  1.  沒有計提的話 現(xiàn)在在本年沒有跨年。 你直接補計提  借管理費用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄  2.    去修改后   重新做 :借管理費用-工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;   支付:借  應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸銀行存款  

1037800556 追問

2021-11-18 14:30

工資再計提  結(jié)管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬工資,這個管理費用是不是重復(fù)了。

meizi老師 解答

2021-11-18 14:32

你好;     你先把之前紅沖了。 錯誤的紅沖在做正確的  

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你好;? 1.? 沒有計提的話 現(xiàn)在在本年沒有跨年。 你直接補計提? 借管理費用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄? 2.? ? 去修改后? ?重新做 :借管理費用-工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;? ?支付:借??應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸銀行存款??
2021-11-18 14:22:44
印花稅已經(jīng)從管理費用移到稅金及附加科目了。借:稅金及附加 90.8 貸銀行存款90.8。 工會經(jīng)費需要先計提,再繳納。借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 。繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款。
2019-05-14 11:28:32
你好 1.? 權(quán)責發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉(zhuǎn)給個人的話? ?
2021-08-06 14:01:23
嚴格是需要重新開具發(fā)票,需要按實際金額開具,你這個要是退不回去就按你這個處理吧。
2018-10-18 10:08:57
你應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 借:專項應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
2019-07-15 17:34:49
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