老師,現(xiàn)在年底了,我有兩家小規(guī)模一個月就幾張憑證,因為還在學(xué)習階段,之前做賬都是網(wǎng)上各種搜答案,現(xiàn)在有2個問題要請教老師,一是工資未計提,直接借:管理費用-職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 ;二是工會經(jīng)費也沒有計提,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸:銀行存款 之前都沒有計提,現(xiàn)在我要不要把他們紅沖,然后重新做正確的?
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于2021-11-18 14:21 發(fā)布 ??516次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-11-18 14:22
你好; 1. 沒有計提的話 現(xiàn)在在本年沒有跨年。 你直接補計提 借管理費用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄 2. 去修改后 重新做 :借管理費用-工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費; 支付:借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸銀行存款
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你好;? 1.? 沒有計提的話 現(xiàn)在在本年沒有跨年。 你直接補計提? 借管理費用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄? 2.? ? 去修改后? ?重新做 :借管理費用-工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;? ?支付:借??應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸銀行存款??
2021-11-18 14:22:44

印花稅已經(jīng)從管理費用移到稅金及附加科目了。借:稅金及附加 90.8 貸銀行存款90.8。
工會經(jīng)費需要先計提,再繳納。借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 。繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款。
2019-05-14 11:28:32

你好 1.? 權(quán)責發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉(zhuǎn)給個人的話? ?
2021-08-06 14:01:23

嚴格是需要重新開具發(fā)票,需要按實際金額開具,你這個要是退不回去就按你這個處理吧。
2018-10-18 10:08:57

你應(yīng)該是
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款
借:專項應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金
2019-07-15 17:34:49
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1037800556 追問
2021-11-18 14:30
meizi老師 解答
2021-11-18 14:32