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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-02-06 10:45

我做的是內(nèi)賬,要提取盈余公積嗎?是不是還要重新做一份股東協(xié)議?有模板嗎?

笑笑老師 解答

2017-02-06 10:39

您好
用未分配利潤轉(zhuǎn)增資本: 

  借:利潤分配——未分配利潤 

    貸:實收資本(股本)——股東

笑笑老師 解答

2017-02-06 10:47

您好,這個分配是提完了盈余公積后的凈利潤。都增資了,這個要去工商部門變更的,可以咨詢當?shù)毓ど滩块T。

上傳圖片 ?
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本年利潤年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方
2019-08-02 10:39:39
你好,把本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,本年利潤無余額,未分配利潤有余額
2017-04-17 12:51:52
你好 還需要計提盈余公積
2019-01-09 13:51:39
好,你支付錢出去,這個利潤分配,未分配利潤動不了,借長期股權(quán)投資貸銀行存款占比比例在20%以上。
2024-05-10 18:17:33
您好 1月初的未分配利潤為-20000多,六月份彌補了虧損,不需要做賬務(wù)處理 現(xiàn)在的利潤分配期末余額是當月資產(chǎn)負債表里的彌補虧損后的
2019-10-06 11:52:52
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