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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-06 12:42

老師 如果中間我們掙了1000塊錢 該怎么做分錄?

袁老師 解答

2017-02-06 12:06

掛往來吧,借:其他應收款,貸:現(xiàn)金,借:現(xiàn)金,貸:其他應收款

袁老師 解答

2017-02-06 12:48

這1000做收入

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相關問題討論
您好,不用單列的。
2017-04-06 14:27:36
借;管理費用——職工教育經(jīng)費,工資 貸;應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 ——工資 借;應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 _工資 貸;銀行存款等科目
2016-11-30 16:06:35
你好,這些票的金額是與車的價款一起計入固定資產(chǎn),稅款計入進項稅額抵扣
2020-04-18 10:08:57
放入管理費用就行的 借管理費用 貸 銀行存款
2019-12-16 10:37:57
你好! 可以全額抵扣的。 借管理費用-辦公費480 貸銀行存款480 然后抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅-減免稅額280 貸管理費用-辦公費280
2019-12-09 10:31:08
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