老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣(mài)給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

老師請(qǐng)問(wèn)本月購(gòu)入材料,材料款已付,材料已到,材料已領(lǐng)用,但發(fā)票未到,具體如何做分錄?謝謝
答: 學(xué)員,您好。 您可以暫估入庫(kù),等發(fā)票到了再調(diào)整。 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 材料領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
請(qǐng)問(wèn)用銀行存支付材料款,發(fā)票未回如何做分錄,發(fā)票回后又如何分
答: 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,原材料 貸,預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代收代付材料款及發(fā)票回來(lái)怎么做分錄
答: 你好 代收代付不需要發(fā)票 借其他應(yīng)收款貸銀行 借銀行貸其他應(yīng)收款


放飛的心 追問(wèn)
2021-11-18 21:38
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-11-18 22:49