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送心意

名名老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-11-18 23:18

同學,你好。稍等老師看下。

名名老師 解答

2021-11-18 23:23

(1)
借:原材料103
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13
貸:銀行存款116
(2)
借:生產(chǎn)成本 45
管理費用2
銷售費用3
貸:原材料50
(3)
借:資產(chǎn)減值損失3
貸:存貨跌價準備3

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同學,你好。稍等老師看下。
2021-11-18 23:18:56
借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損益
2023-07-23 20:42:24
您的分錄錯誤,正確分錄如下: (1)借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢 貸:材料成本差異(差異率如果是正數(shù)在借方) (2)查明原因,管理不善 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用
2018-04-03 14:02:19
你好 1 借,生產(chǎn)成本一235000 借,制造費用12000 借,管理費用3000 貸,原材料250000 2 差異率=(-3000加上17000)/(50000加上230000)=5% 分攤材料成本差異=250000*5% 計算月末結(jié)存原材料的實際成本=(50000加上230000-250000)*(1加上5%)
2020-06-18 11:10:36
你好,學員 借其他應(yīng)收款100 管理費用900 貸原材料1000
2023-07-23 20:21:44
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