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475041823
于2021-11-19 08:46 發(fā)布 ??897次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-11-19 08:50
你好 借管理費用 辦公費貸銀行
475041823 追問
2021-11-19 08:51
然后呢,比如我們這月賣了其他不免稅的貨物,有增值稅銷項稅,那么我們可以用280去抵減這部分銷項稅嗎
玲老師 解答
2021-11-19 08:53
你好 可以抵 借應(yīng)交稅費貸管理費用
2021-11-19 09:07
那個應(yīng)交稅費的下級明細(xì)是啥,我們公司沒有設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)這科目,只有增值稅銷項稅額這個科目
2021-11-19 09:10
老師回復(fù)下
2021-11-19 09:12
你好 設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) 要這樣設(shè)置 不是銷項
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我們是免稅企業(yè),交了航天金穗服務(wù)費280.這個分錄怎么做
答: 你好 借管理費用 辦公費 貸銀行?
稅控服務(wù)費減免,不管這月有沒有實際抵減,都應(yīng)該做減免稅的分錄了吧?抵減沒有時間限制吧
答: 是,建議這樣,抵減沒有時間限制吧 沒有
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金稅盤服務(wù)費免稅的分錄怎么寫
答: 抵扣時借應(yīng)交稅費減免稅貸管理費用
每年的稅控服務(wù)費280,是否都可以減免稅款?分錄如何寫
討論
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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475041823 追問
2021-11-19 08:51
玲老師 解答
2021-11-19 08:53
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475041823 追問
2021-11-19 09:10
玲老師 解答
2021-11-19 09:12