
老師,你好,我這有家商貿(mào)公司,我看以前的會計結(jié)轉(zhuǎn)成本是按毛利結(jié)轉(zhuǎn)的成本,那月末和年末庫存商品怎么核對余額呢,是編制盤點表嗎?
答: 他應(yīng)該是一個時期會盤點,盤出來和實際庫存對一下,不對的,直接把成本再沖一下
商貿(mào)公司有幾百種商品,財務(wù)上進(jìn)貨時可以記借:庫存商品(不細(xì)分具體名稱)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以按收入減毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?若可以這樣記,進(jìn)貨時庫存商品和結(jié)轉(zhuǎn)成本時庫存商品會有差異,怎么出理?
答: 您好,不建議這樣操作,會產(chǎn)生您說的差異的情形。建議還是以出庫單數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!目前新就職一家商貿(mào)公司,他們之前的帳一直是代賬公司在做,我入職后需要重新建賬,問題1、之前代賬公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),報表上也只顯示數(shù)據(jù),那我后期建賬存貨和庫存商品期初數(shù)據(jù)怎么錄?我們上了進(jìn)銷存系統(tǒng)的問題2、他們之前成本按收入的80%結(jié)轉(zhuǎn),那我后期應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: ?你好;? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2.? 那 如果結(jié)轉(zhuǎn)的不對 先建賬在去做調(diào)整分錄即可??


11876948484884 追問
2021-11-19 11:13
森林老師 解答
2021-11-19 11:13