
15日,從外地購入 、乙兩種材料,價款 127000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款21590元。貨款已付,材料未到。明細資料如下:甲材料 4000千克 29.50元/千克 118000元 乙材料 1000千克 9.00元/千克 9000元 (4)20日,以銀行存款支付甲、乙兩種材料的采購費用3000元,其中,運輸費2500元,裝卸、搬運費500元。上述費用均按材料的重量比例計入在途物資成本。(5) 25日,上述材料驗收入庫,按實際采購成本入賬。 編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄
答: 同學(xué),稍等。老師寫一下哈。
老師,我想問一下,我們采購了一批酒水,對方開具的增值稅專用發(fā)票,前期貨物沒到,11月我記的是 借:在途物資 5000 應(yīng)交稅費-進項稅300 銀行存款5300 12月物料到了,我從在途物資轉(zhuǎn)入原材料了借:原材料 5300 貸:在途物資 5300這樣出現(xiàn)一個問題,就是在途物資期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)萬,有余額,要怎么處理,還是我分錄有錯誤?
答: 借:原材料 5300 貸:在途物資 5300 多結(jié)轉(zhuǎn),沖掉,300
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用銀行存款支付銷售費用,但是增值稅專用發(fā)票沒有認證 會計分錄如何做?
答: 您好 借:銷售費用 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款


名名老師 解答
2021-11-20 18:01