
內(nèi)賬銷售單跟外賬發(fā)票不匹配,但是總金額對的上 這樣內(nèi)賬稅金這塊怎么處理
答: 你好 內(nèi)賬的稅金 你如果是參考外賬來做了增值稅明細(xì)的。 你就按明細(xì)做。 如果沒有參考外賬做 。那么 繳納的稅費(fèi) 可以直接做管理費(fèi)用去
老師,做內(nèi)賬,外賬會計(jì)把稅金算出來了,要在10月份計(jì)提,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好你是價(jià)稅合計(jì)做賬的嗎 是的話借管理費(fèi)用完貸其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位老師,早上好,想問下,外賬現(xiàn)金付了這筆,內(nèi)賬現(xiàn)金又沖回這筆。。。為什么要這樣操作啊
答: 你好 估計(jì)是掛靠業(yè)務(wù) 內(nèi)帳還回來 你可以去查下具體什么業(yè)務(wù)

