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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-21 15:51

您好是的,您的理解非常正確

正直的鋼筆 追問

2021-11-21 15:54

11月份的分錄:可以寫這樣嗎借:“管理費用”貸:“其它應付款”,到12月份付電費有單再用紅字做一筆一樣的沖掉,再借:“其它應付款”貸:“銀行存款”,是這樣嗎

小林老師 解答

2021-11-21 16:08

您好,是的,您的理解非常正確

正直的鋼筆 追問

2021-11-21 16:14

但是這個暫估的其它應付款和實際付款的金額有出入的話,要怎么辦

小林老師 解答

2021-11-21 16:48

您好,1紅字沖回暫估分錄,2按正確金額重新做賬

正直的鋼筆 追問

2021-11-21 16:50

那2就借方不能寫“其他應付款”了,而是寫管理費用

小林老師 解答

2021-11-21 16:50

您好,是的,您的理解非常正確,借管理費用貸其他應付款

正直的鋼筆 追問

2021-11-21 16:52

不能直接寫借“管理費用”,貸“銀行存款嗎”

小林老師 解答

2021-11-21 16:53

您好,不建議直接用,最好往來科目過度下

正直的鋼筆 追問

2021-11-21 17:22

那寫“管理費用”12月份的總費用會增加吧

小林老師 解答

2021-11-21 17:25

您好,12月入賬就是11月發(fā)票金額

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你好,你是說預交嗎?
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你好 借管理費用-電費 其他應收款-某公司貸銀行存款 借銀行存款貸其他應收款-某公司
2019-09-06 18:06:36
借:預付賬款133? ? ? 貸:銀行存款124 ? ? ? ?合同資產(chǎn)9
2022-02-17 15:29:08
你好 收到,借;銀行存款等科目,貸;其他應付款 支付,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
2020-01-14 09:54:57
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