月底進(jìn)項(xiàng)稅額23000,銷項(xiàng)7500,納稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)留抵了,那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
徐老師
于2017-02-07 10:30 發(fā)布 ??821次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-07 11:10
未交增值稅在借方?
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你好!這個(gè)可以不用處理??梢杂杏囝~。
2024-05-22 10:27:22

您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),7500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),23000。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,15500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15500。
2017-02-07 10:37:45

你好,如果是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-08-22 17:19:58

你好 你是說(shuō)的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020-04-21 14:53:16

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-02-27 09:49:14
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