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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-07 11:10

未交增值稅在借方?

徐老師 追問(wèn)

2017-02-07 11:24

老師,我們新開(kāi)了一個(gè)公司新購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)及維護(hù)費(fèi)是可以全額抵扣的,那我的賬務(wù)應(yīng)該怎處理?

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 10:37

您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),7500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),23000。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,15500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15500。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 11:10

您好,是的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 11:30

您好,交費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 ,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,備案處理后,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)。

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你好!這個(gè)可以不用處理??梢杂杏囝~。
2024-05-22 10:27:22
您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),7500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),23000。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,15500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15500。
2017-02-07 10:37:45
你好,如果是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-08-22 17:19:58
你好 你是說(shuō)的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020-04-21 14:53:16
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-02-27 09:49:14
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