
老師你好,我在這個(gè)月的月末在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面有負(fù)數(shù)的金額,我是不是應(yīng)該在其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)到其他應(yīng)付款里,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)到其他應(yīng)收款里呢?
答: 調(diào)不調(diào)都行
關(guān)于重分類問題,應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),按照法規(guī)是怎么重分類的。謝謝
答: 你好!應(yīng)收帖款和預(yù)收帳款的所有借方余額相加記入應(yīng)收 應(yīng)收帳款和預(yù)收帳款的所有貸方余額相加詠入預(yù)收 應(yīng)付帳款和預(yù)付帳款的所有借方余額相加記入預(yù)付 應(yīng)付帳款和預(yù)付帳款的所有貸方余額相加記入應(yīng)付 其他的按科目余額填寫就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,像我們應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款和預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),年底要調(diào)賬,調(diào)賬的原因是什么?是因?yàn)榭颇砍霈F(xiàn)負(fù)數(shù)不好看嗎,還是什么原因?
答: 出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明你們歸類有問題,調(diào)賬是進(jìn)行重分類。


曉海老師 解答
2014-12-13 08:53
曉海老師 解答
2014-12-17 09:39
曉海老師 解答
2014-12-25 12:18