
老師,我這邊之前的賬是記賬公司做的,現(xiàn)在憑證送來了,發(fā)現(xiàn)期末原材料的余額成了負(fù)數(shù),我做賬核算成本的時(shí)候,要不要少結(jié)轉(zhuǎn)一些,把之前的負(fù)數(shù)充平?或者還有別的方式
答: 你好 看是不是有收到貨 沒有發(fā)票沒入庫(kù)的,有就入庫(kù)
做了進(jìn)銷存,是否還要把入庫(kù)單和領(lǐng)料單放在購(gòu)買原材料記賬憑證、原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本的記賬憑證的后面呢?
答: 你好,入庫(kù)單放在購(gòu)進(jìn)分錄后面 領(lǐng)料單放在生產(chǎn)領(lǐng)用材料分錄 后面
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購(gòu)買原材料怎么做記賬憑證
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等

