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送心意

朱立老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-22 11:20

你好   計(jì)提的壞賬 需要納稅調(diào)增
20×1年的應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000

自由的橘子 追問

2021-11-22 12:47

需要調(diào)整、調(diào)減的項(xiàng)目都有啥呀?您能幫我歸納總結(jié)一下嗎?

朱立老師 解答

2021-11-22 13:01

抱歉  不是專業(yè)的授課老師  以下會有疏漏,參考一下
1、福利費(fèi)支出以工資薪金×14%為扣除限額,超過部分調(diào)增;

2、職工教育經(jīng)費(fèi)以工資薪金×2.5%扣除為限額;

3、工會經(jīng)費(fèi)以工資薪金×2%為扣除限額;

4、捐贈支出以利潤總額×12%為扣除限額;

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)以營業(yè)收入的千分之五與業(yè)務(wù)招待費(fèi)×60%兩者較低者為扣除限額;

6、廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)以營業(yè)收入×15%為扣除限額;

7、計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備全部調(diào)增;

8、預(yù)提的費(fèi)用,實(shí)際未發(fā)生的,全部調(diào)增;

9、固定資產(chǎn)折舊年限少于稅法規(guī)定的需要調(diào)增;

10、罰款、稅收滯納金需要調(diào)增
 
  調(diào)減一般涉及免稅收入(國債利息收入)、加計(jì)扣除的折舊費(fèi)和加計(jì)扣除的殘疾人工資等

自由的橘子 追問

2021-11-22 15:31

非常感謝您

朱立老師 解答

2021-11-22 15:37

不客氣的  共同進(jìn)步

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你好,利潤總額是沒有問題的。這是今年的所得稅嗎,你屬于小微企業(yè)嗎
2020-01-14 09:14:43
如果是減少,就是納稅調(diào)減
2019-05-09 09:09:13
你好? ?計(jì)提的壞賬 需要納稅調(diào)增 20×1年的應(yīng)納稅所得額=800000%2B40000=840000
2021-11-22 11:20:07
這個(gè)利潤總額是5000萬元,當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備30萬元,屬于調(diào)增事項(xiàng),因此應(yīng)納稅所得額是:5000+30=5030元,按當(dāng)時(shí)的政策 如果沒有彌補(bǔ)以前年度的虧損,應(yīng)納稅所得額就是5030元。(壞賬準(zhǔn)備計(jì)提數(shù)需要調(diào)增)
2019-04-14 17:44:26
您好!是除以營業(yè)收入了。
2019-01-07 10:57:11
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