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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-23 17:35

你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄 

明月 追問

2021-11-24 09:29

如果不想沖紅以前月份的分錄,不抵扣增值稅,這樣處理可以嗎?

鄒老師 解答

2021-11-24 09:29

你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄 
應(yīng)當這樣處理才是的 

明月 追問

2021-11-24 09:33

借財務(wù)費用手續(xù)費負數(shù),借財務(wù)費用手續(xù)費,借應(yīng)交稅費增值稅待認證進項稅額。是這樣嗎?

鄒老師 解答

2021-11-24 09:34

你好,把之前的費用分錄紅沖
借:銀行存款等科目,貸:財務(wù)費用——手續(xù)費
然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄 
借:財務(wù)費用——手續(xù)費,貸:銀行存款等科目

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你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
2021-11-23 17:35:06
你好,計入管理費用核算的
2017-03-26 17:38:44
你好 你要抵扣增值稅的話有關(guān)系 你多做了財務(wù)費用 需要沖了 金額就是那個稅額
2021-07-29 16:53:23
你好!沖減財務(wù)費用,增加增值稅進項稅額
2018-07-21 20:18:41
借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 貸,財務(wù)費用
2021-01-08 15:35:43
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