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11876948484884
于2021-11-24 07:29 發(fā)布 ??3936次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-24 07:31
你好,是按照不含稅的金額預繳的。
11876948484884 追問
2021-11-24 07:43
老師,開票金額(含稅)490000元,換算不含稅,是按照我公司稅率9%換算?如不是,怎么計算?
東老師 解答
2021-11-24 07:45
對肯定是按照你們的開票數據來換算的。
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建筑企業(yè)本月的增值稅按稅負達到后 有預繳增值稅 那本月需要交的增值稅=本月的增值稅-預繳增值稅 是這樣嗎
答: 您好 增值稅稅負率=實際繳納增值稅/銷售額 實際繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額 預繳的也是實際繳納的 不需要單獨減去
建筑企業(yè)一個項目交的增值稅,減預繳的增值稅是減預繳的附加稅嗎
答: 你好!附加稅是不減去的了。你按你在公司所在地實際繳納的增值稅交附加稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑企業(yè)預繳時導致多交了的增值稅,可以在下次預繳增值稅是遞減嗎
答: 您好,可以的。
建筑企業(yè)預收款怎么繳納增值稅
討論
建筑企業(yè)預繳增值稅及結轉分錄
3800萬的預收款,建筑行業(yè)按照2%預繳增值稅,預繳多少增值稅呢?
建筑企業(yè)跨地區(qū)預繳增值稅,期末轉到應交稅費-未交增值稅嗎,即借:應交稅費一未交增值稅 貸:應交增值稅-預繳稅款
建筑業(yè),小規(guī)模企業(yè),增值稅外地預繳?%。
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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11876948484884 追問
2021-11-24 07:43
東老師 解答
2021-11-24 07:45