
老師,在增值稅納稅申報(bào)表中,稅款計(jì)算欄的應(yīng)納稅額,是不是本期應(yīng)繳納的增值稅?
答: 你好,是的 如果有預(yù)交稅款,可以扣除
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個沒啥區(qū)別。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣


吳月柳 解答
2017-02-08 11:34
吳月柳 解答
2017-02-08 12:28