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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-11-24 11:39

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

篼篼潴 追問

2021-11-24 13:32

11月份工資也是這么做會計分錄的對吧

辜老師 解答

2021-11-24 13:35

是的,也是這樣賬務(wù)處理的

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您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-26 00:43:30
同學(xué),跟平常計提工資一樣就可以
2019-11-06 18:03:31
你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款(應(yīng)收賬款)——**公司這樣處理就好了, 同學(xué)。
2020-06-02 11:24:10
也就是說每個人每月充值300元是嗎?從工資里扣的?
2019-10-08 10:33:20
借銷售費用7500 貸應(yīng)付職工薪酬7500
2015-11-09 11:31:37
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