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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-25 14:54

您好
借:原材料  -10000
貸:應(yīng)付賬款 -11300
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1300
借:應(yīng)收賬款 -11300
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -1300
借:主營業(yè)務(wù)成本 -8000
貸:庫存商品 -8000

壯觀的河馬 追問

2021-11-25 15:24

買的不是原材料嘛

bamboo老師 解答

2021-11-25 15:26

我是給您寫的原材料科目啊

壯觀的河馬 追問

2021-11-25 15:27

最后一個貸方科目

bamboo老師 解答

2021-11-25 15:29

對乙方來說是庫存商品啊
一個甲 一個乙

壯觀的河馬 追問

2021-11-25 15:31

老師,可以幫我看下這個題嗎

甲公司本年8月經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)檢查,發(fā)現(xiàn)上月購進的A原材料用于職工福利,甲公司僅以賬面100 000元(不含稅價格)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)付職工薪酬”科月。另有虛假購入B材料的業(yè)務(wù),取得對方虛開的增值稅專用發(fā)票,但相應(yīng)的3900元進項稅額已于上月抵扣。務(wù)機關(guān)要求甲公司在本月調(diào)賬并于本月31日前補繳稅款入庫,假設(shè)不考慮稅收滯納金和罰款。要求:對甲公司上遂業(yè)務(wù)進行務(wù)處理

bamboo老師 解答

2021-11-25 15:56

借:管理費用 11300
貸:應(yīng)付職工薪酬11300
借:應(yīng)付職工薪酬 11300
貸:原材料 10000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1300

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您好 借:原材料? -10000 貸:應(yīng)付賬款 -11300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1300 借:應(yīng)收賬款 -11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 -8000 貸:庫存商品 -8000
2021-11-25 14:54:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄
2019-08-13 11:06:25
借生產(chǎn)成本155000 制造費用15000 管理費用20000 貸原材料190000
2022-03-25 10:25:29
你好!建議做; 借:制造費用:機物料消耗; 貸:原材料:XX材料
2017-12-26 11:10:58
同學你好,老師正在計算,請稍等。
2022-04-25 15:21:34
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