亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-25 20:08

你轉款給別人,是你公司資產掛其他應收款

友好的白貓 追問

2021-11-25 20:23

老師意思是我轉錢給別人是先借給對方或者說我以后要收回來就做其他應收款嗎,如果是公司的運作有其他人幫先給了錢的,那賬面有錢就要還給他就做其他應付款咯,其他應付款也要有相對應的成本票回對嗎來對嗎

meizi老師 解答

2021-11-25 20:29

你好,是的,對應來掛,如果墊付掛其他應付款

友好的白貓 追問

2021-11-25 20:30

好的謝謝老師

友好的白貓 追問

2021-11-25 20:46

老師還有個問題就是公司轉款給個人我對應來掛帳,然后后期公司還需要轉款給個人的但我看一下帳面的庫存現(xiàn)金很少基本沒有了的情況下我可以也適當用途掛提現(xiàn)嗎

meizi老師 解答

2021-11-26 09:12

你好 ;    不是 你去掛提現(xiàn); 你要根據實際情況來掛 。   轉款出去是為什么業(yè)務發(fā)生的; 你要對應掛。 不能因為掛著往來 就想著去沖平 

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...