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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-09 08:58

打個(gè)比方 本月未交增值稅是500 借:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 5000 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 5000 貸:銀行存款 5000 
那應(yīng)交稅費(fèi)不就為 借方 余額了嗎

鄒老師 解答

2017-02-09 08:57

你好,增值稅是負(fù)債,不影響本年利潤(rùn)的 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-02-09 08:59

你好,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅就沒(méi)有余額了 
只是明細(xì)有借方余額

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你好,增值稅是負(fù)債,不影響本年利潤(rùn)的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-02-09 08:57:34
是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-01-11 21:53:01
您好,這樣不對(duì)。如果當(dāng)月不交增值稅,就不用計(jì)提附加稅。每個(gè)月也不一定要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)稅金及附加,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次也行。
2016-10-20 21:40:23
您好 附加稅計(jì)提跟繳納的分錄您做錯(cuò)了 計(jì)提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 增值稅您確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有價(jià)稅分離
2020-01-04 12:32:27
你好,方:營(yíng)業(yè)稅金及附加 100《紅字《》 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100 這筆分錄就沒(méi)有平呢
2019-12-22 14:03:07
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