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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-26 06:51

您好,會計分錄就是這樣的

漂亮的冰淇淋 追問

2021-11-26 08:51

能解釋一下這樣做的原因嗎?直接轉(zhuǎn)到未交不行嗎?

東老師 解答

2021-11-26 08:52

這個不是絕對的,你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅也沒問題

漂亮的冰淇淋 追問

2021-11-26 08:59

唉,這不是想知道原因嗎?肯定是有原因的,說實話我現(xiàn)在心里是有個答案的,只是想佐證一下

東老師 解答

2021-11-26 09:01

不是答案,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有幾種方式都是可以的

漂亮的冰淇淋 追問

2021-11-26 09:47

直接進未交增值稅的,借,未交增值稅,貸,進項稅。然后再做一個憑證,借,進項稅,貸,未交增值稅,是這樣嗎?

東老師 解答

2021-11-26 09:47

可以呀,沒問題,你可以這么做。

漂亮的冰淇淋 追問

2021-11-26 10:09

那在未交增值稅會出現(xiàn)借方和貸方的發(fā)生額,而且分不清到底是繳稅產(chǎn)生的還是結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的

東老師 解答

2021-11-26 10:10

未交增值稅要是繳稅了 不就沒了嗎

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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